Quem está obrigado a entregar o Modelo 30?
- Todas as entidades devedoras/pagadoras (empresas ou Alojamento Local)
- Pagamentos de rendimentos obtidos em Portugal por não residentes, tais como: Comissões (ex.: Airbnb), Royalties, Serviços técnicos, entre outros
- Prazo de entrega: até ao final do 2.º mês seguinte ao pagamento do rendimento.
Principais vantagens no programa
- Evita erros de pré-preenchimento
- Declaração gerada automaticamente, reduzindo atrasos na entrega
- Validação e submissão direta
- Preenchimento automático do NIF português
No que diz respeito à Declaração Modelo 30, a aplicação pré-preenche a declaração sempre que, na ficha do fornecedor, tenha sido sinalizada a opção Modelo 30. Saiba mais sobre como configurar a ficha do fornecedor, clicando aqui.
No plano de contas deve verificar quais as contas que estão parametrizadas para a correta sugestão do rendimento em cada documento/pagamento. Saiba mais sobre o plano de contas SNC, clicando aqui.

Desta forma, caso se esteja na presença de um fornecedor não residente, todos os lançamentos existentes com a identificação da entidade, por preenchimento do campo Controlo de Terceiros, nos lançamentos contabilísticos, serão incluídos na declaração:

O momento da sugestão da declaração dos rendimentos é gerado de acordo com o respetivo lançamento.
Para a correta sugestão do momento da declaração dos rendimentos, deve definir na fatura de compra se o rendimentos e retenção, deve ser ser declarada no momento do registo da fatura ou no momento do pagamento:

A opção Criar Declaração encontra-se no menu: Contabilidade > Relatórios > Declarações Fiscais > Rendimentos e Retenções > Modelo 30:

A validação e submissão da declaração pode ser realizada diretamente na aplicação, a partir dos botões Validar e Submeter, respetivamente.Para efeitos de conferência e validação de valores, o utilizador pode extrair o Mapa de Conferência da Modelo 30, disponível no menu Contabilidade > Relatórios > Declarações fiscais, de forma a permitir a verificação dos valores que constituem a declaração. Os valores que constam na declaração no estado Em preparação são editáveis.
Caso a opção Modelo 30 constante na ficha do fornecedor não se encontre ativa e existam contas de retenção nos lançamentos contabilísticos, são devolvidos alertas no Mapa de Conferência.

Para a atualização em lote de todos os lançamentos deve utilizar no menu Contabilização no botão à esquerda do ecrã:
